Faktúra č. DFB/24/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarne
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 1 103,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0001 Objednávame si u Vás revíziu tachografu na minibuse FORD Tranzit. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 0,00 € 11.01.2021 26.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0001 Objednávame si u Vás tovar v zmysle zmluvy č. 12/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa priloženého súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Hipolito s.r.o. 47687673 0,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0001 Kancelárske kreslá CUBA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KONDELA s.r.o. 36409154 176,40 € 02.01.2023 13.01.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0001 Objednávame si u Vás servis tlačiarne IR 3325i. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 1 103,40 € 10.01.2024 27.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť