Faktúra č. DFB/24/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Online školenie - ekonómka
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 71,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0007
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007 Objednávame si u Vás azúrový toner a výmenu zásobníka tlačiarne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 25.01.2021 09.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0007 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Sponka s.r.o 51132907 0,00 € 26.01.2022 11.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0007 Objednávame si u Vás online školenie iSPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 02.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0007 Objednávame si u Vás stavebný materiál na opravu miestnosti školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARAPETROL a.s. 36526606 77,88 € 19.01.2024 08.02.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť