Faktúra č. DFB/24/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: zmäkčovanie vody
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002 Objednávame si u Vás účasť na webinári pre mzdovú účtovníčku dňa 15.01.2021. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 0,00 € 12.01.2021 26.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0002 Objednávame si u Vás tovar v zmysle zmluvy č. 15/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa priloženého súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Marta Vavreková 37052501 0,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0002 Objednávame si u Vás revíziu tachografu na autobuse FORD Transit. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 226,68 € 12.01.2023 23.01.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0002 Objednávame si u Vás opravu zmäkčovačky vody po dohode s technikom. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EZV, spol. s r.o. 31703119 486,00 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť