Faktúra č. DFB/23/0392

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0392
  • Popis fakturovaného plnenia: Krmivo
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0125
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0125 Objednávame si u Vás jednorázové rúška červenej farby v počte 100 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ALKA SK, s.r.o. 47404825 0,00 € 07.12.2020 20.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0125 Objednávame si u Vás SSD karty, synology RAM 4GB, pevný disk Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0125 Objednávame si u Vás potravu pre dravce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Slavomír Kukurugya - Horus 33594023 102,00 € 07.12.2023 20.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť