Faktúra č. DFB/23/0390

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0390
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0127 Objednávame si výmenu oleja a náhradné diely na Škoda FABIA PO 718 CA. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 0,00 € 10.12.2020 22.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0127 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a respirátory - výdavky súvisiace s Covidom, podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0127 Reklamné predmety. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 450,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť