Faktúra č. DFB/23/0376

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0376
  • Popis fakturovaného plnenia: tréningová lavica
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 59,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124 Objednávame si u Vás toner Canon EXV49 čiernej farby. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 07.12.2020 20.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0124 Objednávame si u Vás Synology M.2 NVMe SSD rozšírovacia karta 2 ks Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Datacomp s.r.o. 36212466 0,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0124 Objednávame si u Vás tréningovú lavicu do posilňovne školského internátu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Hegen Česko s.r.o. 29389593 59,20 € 04.12.2023 23.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0124 Objednávame si u Vás prenájom priestorov a služby na deň 14.11.2024 v dohodnutej sume. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Divadlo Jonáša Záborského 37783432 980,00 € 11.10.2024 22.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť