Faktúra č. DFB/23/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie, čistenie, žehlenie bielizne - ŠI
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 133,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0118
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0118 Objednávame si u Vás bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty podľa cenovej ponuky 1 280,00 eur bez DPH. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 36605751 0,00 € 25.11.2020 20.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0118 Objednávame si u Vás pneumatiky, disky a montáž na automobil Toyota. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MIKONA, s r.o. 31570364 0,00 € 13.12.2021 22.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0118 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 133,42 € 20.11.2023 01.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0118 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 211,14 € 01.10.2024 11.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť