Faktúra č. DFB/23/0361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0361
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup - koberec
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 251,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0119
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0119 Objednávame si u Vás servisný zásah na MAR. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ján Varga - VATECH 33950172 0,00 € 25.11.2020 09.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0119 Objednávame si u Vás germicídne žiariče podľa požiadavky v počte 3 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PRIMIO, s. r. o. 53412915 0,00 € 13.12.2021 22.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0119 Koberec New Orleans 539 CV01752 - 7bm. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Interier invest s.r.o 36190381 251,72 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť