Faktúra č. DFB/23/0358

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0358
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 172,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0116
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0116 Objednávame si u Vás revíziu tlakových nádob. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 0,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0116 Objednávame si u Vás olej do autobusu IVECO PO246HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 0,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0116 Objednávame si u Vás tonery k tlačiarni Image runner 3325 čiernej farby v počte 1 ks, žltej farby v počte 1 ks. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 172,08 € 14.11.2023 23.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť