Faktúra č. DFB/23/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia plynových spotrebičov a zariadení
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 1 296,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0120
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0120 Objednávame si u Vás servis digitálnych zariadení. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN 47690933 0,00 € 25.11.2020 09.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0120 Objednávame si u Vás kancelársku stoličku v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 DN Nábytok, s.r.o. 44565895 0,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0120 Revízia plynových spotrebičov,zariadení, reg.stanice a kotolne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 1 296,00 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť