Faktúra č. DFB/23/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 209,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105 Objednávame si u Vás obehové čerpadlo a ventily. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 0,00 € 28.10.2020 11.11.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0105 Objednávame si u Vás revíziu tlakových nádob. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 0,00 € 19.11.2021 29.11.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0105 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 209,82 € 27.10.2023 02.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0105 Objednávame si u Vás opravu dobíjania autobusu IVECO PO246HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 1 009,69 € 11.09.2024 02.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť