Faktúra č. DFB/23/0336

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre 2024
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 653,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0109 Objednávame si u Vás jednorázové rúška v počte 200 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ALKA SK, s.r.o. 47404825 0,00 € 10.11.2020 20.11.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0109 Objednávame si u Vás materiál na vstupné brány a opravu plota. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Martin Fejerčák 44932898 0,00 € 25.11.2021 07.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0109 Kalendáre, diáre 2024. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 653,16 € 07.11.2023 14.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť