Faktúra č. DFB/23/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 323,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0095
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0095 Objednávame si u Vás jednorázové vinylové rukavice v počte 2 balenia po 100 kusov, zásobník na jednorázové servítky v počte 3 kusy, prázdny rozprašovač 500 ml v počte 5 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 05.10.2020 16.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0095 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 13.10.2021 28.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0095 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Holovač - ATAP 34655395 729,74 € 28.12.2022 13.01.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0095 Spotrebný materiál. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 323,34 € 06.10.2023 20.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť