Faktúra č. DFB/23/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery Canon do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 416,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0083
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083 Objednávame si u Vás metlu plastovú TIPI TOP v počte 25 kusov, metličku so smetníkom v počte 25 kusov, vedro plastové 10 l v počte 25 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 04.09.2020 17.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0083 Objednávame si u Vás UNIFI AP - AC - LR v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 WELLNET, s.r.o. 36484610 0,00 € 01.10.2021 07.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0083 Objednávame si u Vás revíziu tlakových nádob. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 504,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0083 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 v počte 1 kus, tonery do tlačiarne Image runner C 3830 i všetky farby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 416,04 € 06.09.2023 18.09.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť