Faktúra č. DFB/23/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie, čistenie, žehlenie bielizne - ŠI
  • Dátum doručenia: 08.08.2023
  • Celková hodnota: 436,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023/SOŠL
  • Identifikácia objednávky: 0065
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065 Objednávame si u Vás spojovací materiál a zámky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 12.08.2020 27.08.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
4/2023/SOŠL Rámcová dohoda na poskytnutie služby - pranie, čistenie a žehlenie bielizne 2023 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 Iné 0,00 € 02.03.2023 03.03.2023 31.12.2023 02.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Zmluva
0065 Objednávame si u Vás predlžovacie káble podľa požiadavky v počte 3 kusy, batérie alkalické v počte 20 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Rudolf Voit-VOITON 32925727 0,00 € 23.08.2021 08.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0065 Objednávame si u Vás odbornú literatúru v zmysle zmluvy č. 17/2021/SOŠL zo dňa 26.02.2021. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SANDROS s.r.o. 50079191 0,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0065 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 436,21 € 12.07.2023 27.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť