Faktúra č. DFB/23/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 142,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073 Objednávame si u Vás súpravu vankúš + paplón v počte 30 kusov, deka s rozmermi 150x200 v počte 30 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Kristián Rendoš 32937890 0,00 € 27.08.2020 28.08.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0073 Objednávame si u Vás kávu pre učiteľov v počte 6 kg. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 0,00 € 07.09.2021 08.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0073 Objednávame si u Vás servis zbraní a strelivo. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PROJEKTIL spol. s r. o. 36480649 869,81 € 09.09.2022 04.10.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0073 Spotrebný materiál. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 142,42 € 17.07.2023 01.08.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť