Faktúra č. DFB/23/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 190,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0061
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061 Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Štefan Bašista - BAFEX 10741038 0,00 € 02.07.2020 23.07.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0061 Objednávame si u Vás hutný materiál podľa požiadavky s porezom. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Kovsmol, s.r.o. 36501921 0,00 € 12.07.2021 03.08.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0061 Objednávame si u Vás Revíziu tachografu pre Autobus ŠPZ:PO662FA. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 133,08 € 09.08.2022 17.08.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0061 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 194,40 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0061 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 93,94 € 20.05.2024 25.05.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť