Faktúra č. DFB/23/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 15,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0064
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064 Objednávame si u Vás výmenu čelného skla na autobus PO 662 FA. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 B.K. Prešov, spol. s r.o. 36475289 0,00 € 03.08.2020 13.08.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0064 Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Štefan Bašista - BAFEX 10741038 0,00 € 17.08.2021 27.08.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0064 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 0,00 € 23.08.2022 07.09.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0064 Silikón transparentný 310 ml. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,01 € 27.06.2023 06.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0064 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 162,38 € 24.05.2024 07.06.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť