Faktúra č. DFB/23/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 90,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0051
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0051 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 15.06.2020 16.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0051 Objednávame si u Vás výmenu valca a servisný zásah na tlačiarňach. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 08.06.2021 18.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0051 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 566,14 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0051 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška, oprava PHP - P6 (Močidľany 36). Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,55 € 24.05.2023 08.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť