Faktúra č. DFB/23/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Triediaci kontajner na toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 190,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0047
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0047 Objednávame si u Vás odvoz komunálneho odpadu podľa objednávky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Technické služby mesta Prešov 31718914 0,00 € 03.06.2020 05.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0047 Objednávame si u Vás náboje malokalibrové 22 LR v počte 500 kusov, brokové náboje CAL. 12 v počte 250 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PROJEKTIL spol. s r. o. 36480649 0,00 € 31.05.2021 11.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0047 Objednávame si u Vás revíziu EKS. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 0,00 € 03.06.2022 08.07.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0047 Objednávame si u Vás triediaci kontajner na toner do tlačiarne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 190,68 € 24.05.2023 26.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť