Faktúra č. DFB/23/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 44,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0048
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0048 Objednávame si u Vás odvoz komunálneho odpadu podľa objednávky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Technické služby mesta Prešov 31718914 0,00 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0048 Objednávame si u Vás servis traktorovej kosačky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 14361167 0,00 € 03.06.2021 03.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0048 Objednávame si u Vás servis autobusu Iveco PO246HX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE 47209551 1 778,23 € 08.06.2022 21.06.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0048 Spotrebný materiál. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 44,70 € 16.05.2023 26.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť