Faktúra č. DFB/23/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0043
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043 Objednávame si u Vás schránku na 150 kľúčov v počte 2 kusy. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 KĽUČKA s.r.o. 46433996 0,00 € 19.05.2020 30.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0043 Objednávame si u Vás zásobník na jednorázové servítky na ruky v počte 5 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 24.05.2021 03.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0043 Objednávame si u Vás servisné práce na Traktor Zettor. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MANNET spol. s r.o. 36227552 95,70 € 12.04.2022 26.04.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0043 Kancelársky papier. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP, spol. s r.o. 36489964 500,00 € 15.05.2023 16.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť