Faktúra č. DFB/23/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 23,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040 Objednávame si u Vás kancelársky papier v počte 10 krabíc (50 balíkov) a kancelárske šanóny 7 cm sivej farby v počte 20 ks. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ATAP, spol. s r.o. 36489964 0,00 € 28.05.2020 29.05.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0040 Objednávame si u Vás obaly na maturitné vysvedčenie podľa predlohy v počte 150 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Štefan Stavjarský - VaŠo 41751272 0,00 € 20.04.2022 29.04.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0040 LED žiarovky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 23,75 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť