Faktúra č. DFB/23/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0047
- Popis fakturovaného plnenia: Servisný zásah na EZS
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 81,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0018
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Objednávame si u Vás pozáručný servis na optiky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | IBO s.r.o. | 36340073 | 0,00 € | 01.03.2021 | 10.03.2021 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0018 | Objednávame si u Vás dva kusy akumulátor 180Aa. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 0,00 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0018 | Objednávame si u Vás servisné práce na EZS. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 81,82 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0018 | Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa požiadavky. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 82,98 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |