Faktúra č. DFB/23/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava MaR a revízia horákov
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 3 105,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0006
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0006 Objednávame si u Vás sáčky do košov na triedený odpad. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 22.01.2021 30.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0006 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie prádla na rok 2022. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 0,00 € 17.01.2022 26.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0006 Objednávame si u Vás oprav kotla a MaR a náhradné diely podľa potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 František Trusa - Meratech 30290368 3 105,66 € 18.01.2023 24.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0006 Led hranolové svietidlá Samsung. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 149,50 € 17.01.2024 30.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť