Faktúra č. DFB/23/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 6,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0004
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004 Objednávame si u Vás lišty a spojovací materiál. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Fawell, s.r.o. 44109865 0,00 € 15.01.2021 26.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0004 Objednávame si u Vás servisný zásah na EZS. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 0,00 € 11.01.2022 25.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0004 Objednávame si u Vás lištu a tesniace profily na hliníkový rám dverí. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HESTA, spol. s r.o. 31678572 6,18 € 13.01.2023 13.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0004 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 166,50 € 16.01.2024 26.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť