Faktúra č. DFB/23/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre žiakov školy
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 717,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0009
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009 Objednávame si u Vás zrnkovú kávu pre zamestnancov školy v počte 6 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 0,00 € 29.01.2021 09.02.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0009 Objednávame si u Vás tovar v zmysle zmluvy č. 15/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa priloženého súpisu pre kurz "Sokoliari", kurz "Poľovnícke signály" a kurz "Lesná pedagogika" Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Marta Vavreková 37052501 0,00 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0009 Ochranné pracovné oblečenie. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Peritech, s.r.o. 44894058 717,97 € 30.01.2023 08.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0009 Revízia hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, hasiace prístoje. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 834,60 € 24.01.2024 31.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť