Faktúra č. DFB/22/0362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: Kalendáre a diáre pre zam-cov
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 441,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0094
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0094 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 05.10.2020 16.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0094 Objednávame si u Vás železný materiál, pásovina podľa požiadavky, kári rohož priemer 8 mm, elektódy ER priemer 2 mm, rezné kotúče 125 a ostatný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MOVIR, s.r.o. 36505862 0,00 € 12.10.2021 28.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0094 Objednávame si u Vás kalendáre a diáre pre zamestnancov školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 641,64 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0094 Objednávame si u Vás brúsenie rezných nástrojov na odborný výcvik v EP Jarovnice. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Miroslav Klimko 37874811 58,50 € 04.10.2023 16.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0094 Objednávame si u Vás hydroizoláciu potrubí v kotolni a materiál na výmenu tlakového potrubia. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 VPK, s.r.o. 36484555 321,49 € 13.08.2024 23.08.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť