Faktúra č. DFB/22/0354

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0354
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby vody - Jarovnice
  • Dátum doručenia: 19.11.2022
  • Celková hodnota: 6,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť