Faktúra č. DFB/22/0335

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0335
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava infražiariča
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 554,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0091
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0091 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 0,00 € 17.09.2020 06.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0091 Objednávame si u Vás fixáciu tlačiarne na ekonomický úsek školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 11.10.2021 26.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0091 Objednávame si u vás opravu infražiariča v telocvični školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 554,40 € 28.11.2022 08.12.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0091 Náplň do lekárničky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HORNBACH - Baumarkt sk spol.s.r.o. 35838949 17,80 € 26.09.2023 26.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť