Faktúra č. DFB/22/0321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinf.prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0089
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089 Objednávame si u Vás servisný zásah na EZS. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 0,00 € 14.09.2020 06.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0089 Objednávame si u Vás vypracovanie Geometrického plánu pre autocvičisko SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MMERA, s.r.o. 45640807 0,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0089 Dezinfekčné prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 36,90 € 24.11.2022 29.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0089 Objednávame si u Vás pracovné nohavice a blúzy COOL TREND podľa cenovej ponuky 23000378 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Peritech, s.r.o. 44894058 186,78 € 19.09.2023 29.09.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť