Faktúra č. DFB/22/0312

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0312
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinf.prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.10.2022
  • Celková hodnota: 132,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0077
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077 Objednávame si u Vás jednorázové rúška v počte 200 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ALKA SK, s.r.o. 47404825 0,00 € 27.08.2020 11.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0077 Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 v počte 10 krabíc, obálky malé samolepiace 16 x 11,5 cm jedno balenie (1000 kusov). Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 0,00 € 17.09.2021 27.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0077 Čistiace potreby Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 43,20 € 29.09.2022 11.10.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0077 Objednávame u Vás opravu tlakového prístroja. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 139,00 € 21.08.2023 18.09.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť