Faktúra č. DFB/22/0258

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0258
  • Popis fakturovaného plnenia: AOP obsluhy tlak.zariadení-kotlov
  • Dátum doručenia: 13.09.2022
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0066
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0066 Objednávame si u Vás montážny a servisný zásah na EZS. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 0,00 € 13.08.2020 27.08.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0066 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 24.08.2021 08.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0066 Aktualizačná odborná príprava pre kuričov p.Gabriel Mihalčin a p.Dušan Hulvej. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 24.08.2022 07.09.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0066 Spotrebný materiál (maliarske práce). Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o. 34116125 154,43 € 30.06.2023 14.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť