Faktúra č. DFB/22/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, papier
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 457,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0054
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054 Objednávame si u Vás náhradné diely na krovinorez FS450. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 STÉNIA a.s. 36204871 0,00 € 19.06.2020 23.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0054 Objednávame si u Vás SSD v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Axdata, s.r.o. 00158917 0,00 € 17.06.2021 29.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0054 Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP Jozef Holovac 34655395 457,82 € 23.06.2022 08.07.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0054 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 154,45 € 09.06.2023 15.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť