Faktúra č. DFB/22/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 566,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0051
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0051 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 15.06.2020 16.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0051 Objednávame si u Vás výmenu valca a servisný zásah na tlačiarňach. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 08.06.2021 18.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0051 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 566,14 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0051 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška, oprava PHP - P6 (Močidľany 36). Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,55 € 24.05.2023 08.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0051 Objednávame si u Vás maliarske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARAPETROL a.s. 36526606 50,70 € 06.05.2024 12.06.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť