Faktúra č. DFB/21/0429

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0429
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky - Covid19
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 287,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0127 Objednávame si výmenu oleja a náhradné diely na Škoda FABIA PO 718 CA. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 0,00 € 10.12.2020 22.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0127 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a respirátory - výdavky súvisiace s Covidom, podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0127 Reklamné predmety. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 450,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0127 Objednávame si u Vás inštaláciu softwaru s názvom "3 x V 4000 modul Suhlas na ťažbu a priemer, zápisník. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 IterSoft SK, s.r.o. Zvolen 50857258 1 908,00 € 17.10.2024 09.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť