Faktúra č. DFB/21/0420

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0420
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 14.12.2021
  • Celková hodnota: 365,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0117
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117 Objednávame si u Vás výrobu ochranných rúšok pre zamestnancov a žiakov školy s logom školy v počte 300 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 0,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0117 Objednávame si u Vás tonery na sekretariát školy farby modrej, žltej a čiernej a na ekonomický úsek školy farby čiernej. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 08.12.2021 17.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0117 Remeň do kosačky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MARTINO SK s.r.o. 44611447 38,00 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0117 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 256,09 € 01.10.2024 11.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť