Faktúra č. DFB/21/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: Prepojenie Magmy s iSPINom - automatické zaúčtovanie miezd
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0090
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0090 Objednávame si u Vás modul SendMail na odosielanie výplatných lístkov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 AUTOCONT s.r.o. 36396222 0,00 € 17.09.2020 06.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0090 Objednávame si u vás zaškolenie pre automatické zaúčtovanie miezd Magma iSPIN. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 AUTOCONT s.r.o. 36396222 0,00 € 11.10.2021 26.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0090 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Image runner 2520 čiernej farby v počte 1 kus, tonery do tlačiarne Image runner C3830i v počte 4 kusy (z každej farby 1 kus). Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 442,20 € 24.11.2022 26.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0090 Náboje Norma. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PROJEKTIL spol. s r. o. 36480649 90,00 € 20.09.2023 04.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť