Faktúra č. DFB/21/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: Skrutka na motorovú pílu
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 5,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 31.08.2020 11.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0079 Objednávame si u Vás skrutku na motorovú pílu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 STÉNIA a.s. 36204871 0,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0079 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov na automobile FORD Transit. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BUILT, spol. s r.o. 36463809 451,91 € 03.10.2022 14.10.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0079 Vlajka SR Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ARMYSHOP TEAM s. r. o. 45268355 12,00 € 30.08.2023 31.08.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť