Faktúra č. DFB/21/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: Záručný servis,STK a EK autobusu Ford
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 264,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0058
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0058 Objednávame si u Vás WC kefu v počte 18 ks, odpadkový kôš 10 l v počte 18 ks. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 23.06.2020 03.07.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0058 Objednávame si u Vás záručný servis, STK a EK autobusu FORD. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BUILT, spol. s r.o. 36463809 0,00 € 25.06.2021 07.07.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0058 Objednávame si u Vás minerálnu vodu na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 90,72 € 15.07.2022 02.08.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0058 Spotrebný tovar. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 71,90 € 08.06.2023 29.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť