Faktúra č. DFB/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: Sáčky do košov na triedený odpad
  • Dátum doručenia: 10.02.2021
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť