Faktúra č. DFB/21/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: Lišty a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2021
  • Celková hodnota: 90,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť