Faktúra č. DFB/20/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť