Faktúra č. DFB-C/24/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/24/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: nafta 6000l Cemjata
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 8 495,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2024/ŠL
  • Identifikácia objednávky: 37/C/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2024/ŠL Kúpna zmluva Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2024 19.04.2024 18.04.2024 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Zmluva
37/C/2024 Nafta 6000 l Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 TaM trans spedition, s.r.o. 34140425 8 495,75 € 20.05.2024 04.06.2024 Ing. Peter Kormoš Objednávka
Tlačiť