Faktúra č. DFB-C/23/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/23/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: benzín EVO 95 - 400 l , AdBlue Tatra, tankovanie + mýto autobus SOR Cemjata
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 905,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20021376
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť