Faktúra č. DFB-C/23/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/23/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do EPSON tlačiarne
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 14,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/C/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/C/2023 Objednávame si u Vás kazety do atramentovej tlačiarne EPSON. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SMILES SK s.r.o. 46866736 14,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Peter Kormoš Objednávka
Tlačiť