Faktúra č. DFB-C/21/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/21/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: Reťaze na HQ
  • Dátum doručenia: 09.04.2021
  • Celková hodnota: 111,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/1/C/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/1/C/2021 Objednávame si u Vás náhradné diely a olej do píl HQ podľa potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Noka PO, s.r.o. 48207446 0,00 € 18.02.2021 04.03.2021 Ing. Jozef Daňko Objednávka
Tlačiť