Faktúra č. DFB-B/23/0179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-B/23/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: Žetóny na komunálny odpad - Bijacovce
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0048
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0048 Objednávame si náhradné diely na Fábiu - Bijacovce Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 510,82 € 21.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
OV/23/0048 Objednávame si žetóny na komunálny odpad - Bijacovce Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Obec Bijacovce 00328961 55,00 € 21.12.2023 02.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť