Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB-C/21/0001 Pevné linky Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,06 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0357 Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Balsam, s.r.o. 36488925 164,52 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFS/21/0001 Nájom za dispenzor, nájom za stojan Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Minerálne vody 31711464 4,80 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0005 Odvoz odpadu za 10-12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Marius Pedersen 34115901 13,50 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFP/21/0004 Monitorovanie zabezpeč.systému za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 78,00 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0008 Monitorovanie zabezpeč. systému za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 84,00 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0004 Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 29,44 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0356 Monitoring EZS 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 OBS-Transmont, s.r.o. 36445916 120,00 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0355 Kombinované kladivo Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 POWER PLUS-LR, s.r.o. 45315353 24,00 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0007 VUCNET za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0006 Úhrada za telefón za 12/2020 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,22 € 07.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB-C/20/0354 Olejové zátky HQ Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Noka PO, s.r.o. 48207446 13,01 € 04.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0003 Preddavok el. energie za 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 1 040,00 € 04.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0002 Preddavok el. energie za 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 VSE , a.s. 44483767 490,00 € 04.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFS-C/21/0001 Príspevok na stravovanie zo SF 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 119,40 € 04.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB-C/21/0003 Elektronické stravné lístky 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 1 472,60 € 04.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0001 TO doma s viazanosťou za 1/2021 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 SWAN, a.s. 47258314 14,99 € 04.01.2021 18.01.2021 Faktúra