Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 665,56 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/153-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 663,40 € 29.09.2023 09.10.2023 Objednávka
DFJ/23/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 663,40 € 02.10.2023 14.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/153-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 663,40 € 28.09.2023 24.10.2023 Objednávka
DFJ/23/0195 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 645,30 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/170-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 626,65 € 26.10.2023 26.10.2023 Objednávka
DFJ/23/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 626,65 € 26.10.2023 02.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0290 Elektrina za 9/2023 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 2 606,08 € 17.10.2023 23.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-B/23/0050 Elektrina 03/2023 - Bijacovce Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 2 581,33 € 13.04.2023 26.04.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0188 Elektrina za 6/2023 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 2 514,34 € 07.07.2023 12.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/154-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 508,28 € 29.09.2023 09.10.2023 Objednávka
DFJ/23/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 508,28 € 02.10.2023 14.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/126-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 488,87 € 29.06.2023 03.07.2023 Objednávka
DFJ/23/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Jozef Jakab 31277870 2 488,87 € 29.06.2023 03.07.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFB-C/23/0075 elektrina 04/2023 ŠKL Cemjata Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPP, a.s. 35815256 2 458,25 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
100/C/2023 Objednávame si u Vás servis n. v. Tatra. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPEDOX,s.r.o. 47505915 2 390,80 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Peter Kormoš Objednávka
DFB-C/23/0242 servisné práce na mot.vozidle Tatra s HR Cemjata Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 SPEDOX,s.r.o. 47505915 2 390,80 € 27.12.2023 02.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
8/046-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 375,36 € 28.02.2023 02.03.2023 Objednávka
DFJ/23/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 375,36 € 02.03.2023 06.03.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
DFJ/23/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 2 360,22 € 03.04.2023 05.04.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »